ОАО «Челябинский цинковый завод» объявило консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2007 года по МСФО

УрБК, Челябинск, 20.12.2007 ОАО «Челябинский цинковый завод» сегодня объявило консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2007 г. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

В январе-сентябре 2007 г. Челябинский цинковый завод произвел 122 676 т цинка марки SPECIAL HIGH GRADE, что на 11 % больше, чем за аналогичный период 2006 г. (110 178 т). Продажи ОАО «ЧЦЗ» за 9 месяцев 2007 г. составили 109 494 т, на 10% больше продаж в соответствующий период прошлого года (99 953 т). Отгрузки ЧЦЗ на российский рынок составили 48% (52 451 т) от общего объема отгрузок, поставки на экспорт — 57 043 т или 52% от всех поставок ЧЦЗ за 9 месяцев.

С начала года весь объем цинкового концентрата, произведенный дочерним предприятием ОАО «ЧЦЗ» ТОО «Нова-Цинк» (оператор свинцово-цинкового месторождения Акжал, Республика Казахстан) поступает на Челябинский цинковый завод. За 9 месяцев 2007 г. поставки из Акжала на ЧЦЗ составили 23,6 тыс. т цинка в цинковом концентрате. Производство свинца в свинцовом концентрате за отчетный период составило 3,9 тыс. т.

Согласно отчетности, за 9 месяцев 2007 г. продажи компании выросли до $450млн., на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. (9месяцев 2006 г.: $382 млн.). Основными причинами роста стали увеличение котировок цинка на Лондонской бирже металлов и рост физических объемов производства и продажи цинка. Консолидированная выручка компании за период также включает $12,3 млн. (3% от всей выручки) продаж свинцового концентрата ТОО «Нова-Цинк» (9 мес. 2006 — $5,1 млн.) и $23,1 млн. (5% от всей выручки), полученных от продаж попутной продукции, включая серную кислоту, кадмий и индий ($16,8 млн. за 9 месяцев 2006 г.). Валовая прибыль ОАО «ЧЦЗ» за 9 месяцев 2007 г. снизилась до $123 млн. — на 20% по сравнению со $146 млн. за аналогичный период прошлого года. Показатель валовой рентабельности составил 27% (за 9 мес. 2006 г. валовая рентабельность — 38%), рентабельность по EBITDA также снизилась с 33% до 28%. Снижение показателей вызвано, в первую очередь, увеличением себестоимости и изменениями в структуре выручки (соотношение продаж на внутренний рынок и на экспорт). Себестоимость возросла на $91 млн. до $327 млн. (9 мес. 2006 г. — $236 млн.), преимущественно из-за увеличения стоимости сырья и расходных материалов в связи с ростом цен на цинковый концентрат, а также из-за роста расходов на ремонт и техническое обслуживание.

Рост расходов на ремонт и техническое обслуживание в первую очередь вызван расходами на ремонт и техническое обслуживание, отложенными в период 2003 — I половина 2006 гг. в связи с неблагоприятными ценами ЛБМ на цинк.

Начиная с июля 2006 г. ТОО «Нова Цинк» увеличило объемы вскрышных работ с целью выхода на плановые показатели, что также оказало влияние на консолидированный показатель себестоимости.

Расходы, связанные с реализацией, за 9 месяцев 2007 г. достигли $11 млн., увеличившись на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., в связи с ростом объемов экспортных поставок.

Чистая прибыль Компании за 9 месяцев, завершившихся 30 сентября 2007 г., составила $69 млн. в сравнении с $79 млн. за аналогичный период 2006 г.

Другие материалы по теме: